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2024年中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室部門預算說明

時間:2024-03-28 11:56:04|來源:駐馬店廣視網(wǎng)|點擊量:62865

2024年中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化

委員會辦公室部門預算說明

第一部分中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室概況

一、主要職能

二、預算單位構成情況

第二部分中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

二、收入預算總體情況說明

三、支出預算總體情況說明

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、政府性基金預算支出預算情況說明

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

附件:中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年度部門預算表

一、單位收支總體預算表

二、單位收入總體預算表

三、單位支出總體預算表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出預算表

六、一般公共預算基本支出表

七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出預算表

十、單位項目支出情況表

十一、單位預算項目績效目標匯總表

第一部分

中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室概況

一、中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室主要職責

根據(jù)《中共駐馬店市委駐馬店市人民政府關于印發(fā)<駐馬店市機構改革方案>的通知》(駐發(fā)〔2018〕23號)及中共駐馬店市委辦公室《中共駐馬店市委辦公室關于印發(fā)<中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室職能配置內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定>的通知》(駐辦文〔2019〕28號)文件規(guī)定,駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室為市委工作機關,掛駐馬店市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子,主要職責是:

(一)貫徹落實中央關于網(wǎng)絡安全和信息化工作的方針政策及省委、省政府和市委、市政府部署,研究擬訂全市網(wǎng)絡安全和信息化發(fā)展規(guī)劃;統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡安全和信息化領域國家標準的組織實施。

(二)組織開展對涉及全市政治、經(jīng)濟、文化、社會等各領域的網(wǎng)絡安全重大問題研究,指導推進全市黨政部門、重點行業(yè)網(wǎng)絡安全保障和信息化工作,協(xié)調推動公共服務和社會治理信息化;協(xié)調督促有關方面落實委員會的決定事項,推進網(wǎng)絡強市建設。

(三)統(tǒng)籌協(xié)調全市網(wǎng)絡安全保障體系和可信體系建設有關工作,配合有關部門落實相關行業(yè)網(wǎng)絡安全規(guī)劃及保障評價指標體系,協(xié)調信息安全保護工作;統(tǒng)籌推進全市網(wǎng)絡安全和信息化軍民融合深度發(fā)展;負責統(tǒng)籌網(wǎng)絡安全信息共享和通報,協(xié)調處置全市網(wǎng)絡安全和信息化重大突發(fā)事件與有關應急工作。

(四)依法履行全市網(wǎng)絡安全和信息化行政管理職能。負責全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理,統(tǒng)籌協(xié)調組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導工作,維護網(wǎng)絡意識形態(tài)安全;負責全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容監(jiān)督管理執(zhí)法,組織開展全市網(wǎng)絡輿論生態(tài)治理,處置網(wǎng)上有害信息,依據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)定查處有關違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。

(五)負責指導協(xié)調全市網(wǎng)絡輿情工作,組織開展網(wǎng)絡輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解和掌握網(wǎng)絡輿情動態(tài),指導涉事部門和地方做好重大網(wǎng)絡輿情的應對處置

(六)推動網(wǎng)絡陣地建設,指導全市重點新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設,協(xié)調網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)絡視聽、網(wǎng)絡出版等相關業(yè)務,推動移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,會同有關部門推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展,依據(jù)管理權限負責網(wǎng)站新聞稿源的管理。

(七)推動全市網(wǎng)絡社會工作和網(wǎng)絡文化、網(wǎng)絡文明建設,發(fā)展、聯(lián)系、服務互聯(lián)網(wǎng)相關社會組織,指導互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律,推進互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作。

(八)依據(jù)管理權限負責網(wǎng)絡新聞業(yè)務和具有新聞輿論及社會動員功能的網(wǎng)絡媒體平臺的審核及日常監(jiān)管;協(xié)調有關部門督促電信運營企業(yè)、接入服務企業(yè)、域名注冊管理和服務機構等做好域名注冊、互聯(lián)網(wǎng)地址(IP地址)分配、網(wǎng)站登記備案、接入以及網(wǎng)絡行為主體身份信息核對等基礎管理工作;指導推進新技術新應用安全評估,統(tǒng)籌協(xié)調移動互聯(lián)網(wǎng)管理。

(九)組織開展全市網(wǎng)信系統(tǒng)干部教育培訓和人才隊伍建設,依據(jù)管理權限規(guī)劃指導互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務從業(yè)人員教育和考評工作,組織開展網(wǎng)絡媒介素養(yǎng)教育。

(十)指導、檢查、推動各縣區(qū)和有關部門網(wǎng)絡安全和信息化工作。

(十一)完成市委、市政府及市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會交辦的其他任務。

二、中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室預算單位構成

中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室預算包括市機關本級預算和市屬事業(yè)單位預算。

內(nèi)設四個職能科室,分別為:

1.綜合科;

2.網(wǎng)絡信息傳播與社評科;

3.網(wǎng)絡輿情應急科;

4.網(wǎng)絡安全協(xié)調科。

下設兩個市屬財政全供事業(yè)單位(不獨立核算):

駐馬店市互聯(lián)網(wǎng)輿情信息中心;駐馬店市委網(wǎng)信辦應急指揮中心。

第二部分

中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室

2024年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年收入總計741.22萬元,支出總計741.22萬元,與2023年預算相比,收、支總計各增加351.03萬元,上升89.96%。主要原因人員經(jīng)費及項目經(jīng)費增加。

二、收入預算總體情況說明

中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年收入合計741.22萬元。其中:一般公共預算收入741.22萬元。

三、支出預算總體情況說明

中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年支出合計741.22萬元,其中:基本支出441.22萬元,占59.53%;項目支出300萬元,占40.47%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年一般公共預算收支預算741.22萬元。與2023年相比,一般公共預算收支預算增加351.03萬元,上升89.96%。主要原因是人員經(jīng)費及項目經(jīng)費增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年一般公共預算支出年初預算為741.22萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出647.43萬元,占87.35%;社會保障和就業(yè)支出42.34萬元,占5.71%;衛(wèi)生健康支出22.45萬元,占3.03%;住房保障支出29.00萬元,占3.91%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明和支出預算經(jīng)濟分類情況說明

2024年一般公共預算基本支出441.22萬元,其中:人員經(jīng)費400.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費40.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我部門《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算,調整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我辦2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我辦2024年“三公”經(jīng)費預算為10萬元。2024年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2023年增加10萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國()0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。我辦2024年沒有安排因公出國(境)費用的收入和支出預算。預算數(shù)與2023年持平。主要原因是我辦2023年沒有此項預算。

(二)公務用車購置及運行費0萬元。其中公務用車購置費預算0萬元,比2023年減少0萬元,主要原因是我辦未購置公務用車。公務用車運行維護費預算為0萬元,比2023年減少0萬元,下降了0%,主要原因是我辦無公務用車。

(三)公務接待費10萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。預算數(shù)比2023年增加10萬元。主要原因是之前未開展相關業(yè)務。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

中共駐馬店市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年機關運行經(jīng)費支出預算為40.34萬元,主要保障機構正常運轉及政策履職需要。

(二)政府采購支出情況

2024年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況

我辦2024年預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質量、預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

重點項目預算的績效目標

我辦2024年重點預算項目為網(wǎng)絡安全檢查技術服務及網(wǎng)絡安全應急演練,年度績效目標為組織開展網(wǎng)絡安全檢查工作,檢查單位及企業(yè)不少于5家,組織關鍵信息基礎設施的運營者進行網(wǎng)絡安全應急演練不少于1次,提高應對網(wǎng)絡安全事件的水平和協(xié)同配合能力。

)國有資產(chǎn)占用情況

2023年期末,我辦共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是機要通信用車0輛、應急車輛0輛、老干部用車0輛;單價50萬元以上通用設備0套,單位價值100萬元以上專用設備0套。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金;包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、財政專戶管理資金:是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入,不包括教育收費。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

八、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、行政(事業(yè))單位機構運轉經(jīng)費情況:是指為保障單位(包括行政單位和事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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  • 責任編輯 / 詹云清

  • 審核 / 李俊杰 劉曉明
  • 終審 / 平筠
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